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28365365进不去了2016年部门决算公开情况说明

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2017-10-10


28365365进不去了2016年部门决算公开情况说明

 

      一、28365365进不去了概况:

    (一)主要职责:28365365进不去了是市人民政府工作部门,其主要职责:

     1.贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规和行政规章,研究拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。

     2.承担推进集体林权制度改革,维护林农合法权益的责任。指导监督农村林地经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

     3.组织开展全市植树造林、封山育林和退耕还林工作;组织、指导生态公益林和森林生态环境工程的建设;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失等工作;加强乡镇基层林业工作站的建设和管理。指导国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园的建设和管理

     4.组织、指导全市森林资源(含经济林、薪炭林、热带林作物及其他特种用途林)的管理;组织全市森林资源调查、规划、设计、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;编制和审查森林分类经营和限额采伐方案并监督执行;负责监督竹木的凭证采伐与运输、凭证经营和加工;依法负责林地、林权和征用、占用林地管理和审核;监督林地开发利用工作;负责协调处理山林权属纠纷。

     5.组织、指导全市陆生野生动植物的保护和合理开发利用,负责野生动物经营许可证和植物检疫证的发放和管理,严格监督国家和省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动物及其产品的猎捕、采伐、移植和调运等工作。

     6.组织协调、指导监督全市森林防火工作,组织、指导全市森林病虫害、鼠害的防治和检疫。

     7.负责全市林业行政执法工作,依法查处盗砍滥伐森林、乱征滥占林地、乱捕滥措野生动物等各种破坏森林资源的违法犯罪案件。

     8.管理市级林业资金,指导和监督林业系统财务工作;负责林业基金征收和监督本市林业资金的使用和管理;配合有关部门研究制订林业经济调节政策,指导林业产业发展,申报重点林业建设项目。

     9.指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林)和其他林木种苗、花卉的发展和培育。

     10.组织指导林业科技、教育和宣传工作;负责抓好局直属单位和指导全市林业系统干部、职工队伍的建设。

     11.组织审查、论证全市湿地保护,综合治理、合理利用的规划及实施方案。

     12.负责全市天然林保护工程建设,组织实施天然林保护工程项目建设,负责天然林保护工程技术推广和人员培训工作。

     13.承办市委、市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 

   (二)部门决算单位构成

     1.内设机构9个:办公室、行政审批股、资源林政管理站、营林股、野生动物植物保护股、森林病虫害防治检疫站、国有林场管理股、计划财务股,人事教育股。

     2.其他事项四个:市绿化委员会办公室、市森林防火指挥部办公室、市林业行政执法队、市退耕还林办公室。

     3.二级机构7个:涟源市森林公安局、涟源市林业产权管理办公室,涟源市林业产权交易中心,涟源市林业调查设计队,涟源市包围山国有林场、基层林业站(20个)。

     二、28365365进不去了部门决算情况说明

   (一)收入决算总体情况

     本年收入5734.28万元,其中:财政拨款收入5734.28万元。

   (二)支出决算总体情况

    本年支出5751.61万元

     1.按支出功能分类:2080501项支出76.25万元,主要用于退休人员支出;2080599项支出0.7万元、2080899项支出0.8万元,主要用于红军遗属生活补助;2110602项支出1397.61万元,主要用于退耕还林补助;2130201项支出1646.4万元、2130202项支出164.96万元,主要用于林业行政运行; 2130205项支出701.44万元, 主要用于森林培育、造林;2130209项支出1266.06万元, 主要用于生态公益林效益补偿管护费支出;2130211项支出13万元, 主要用于动植物保护支出;2130213项支出17.95万元, 主要用于森林公安执法和监督支出;2130212项支出100万元, 主要用于湿地保护支出;21302034项支出10万元, 主要用于林业防灾减灾支出;21302099项支出356.44万元, 主要用于国有林场改革补助支出等。

     2.按支出性质分类:基本支出2330.71万元,项目支出3420.90万元。

     3.按经济分类支出:工资福利支出1619.53万元,商品和服务支出381.26万元,对个人和家庭的补助支出319.92万元,对企事业单位的补贴支出10万元;项目支出中商品和服务支出270.46万元,其他资本性支出2898.44万元,。

  (三)2016年"三公"经费公共财政预算拨款决算表

     1.因公出国(境)经费:本单位没有因公出国(境)经费。

     2.公务接待费:2016年公务接待费支出50.52万元,比上年下降20%,主要用于接待检查验收等支出。共安排本单位公务招待1300批次,13000人次。

     3.公务用车购置及运行费:2016年公务用车购置及运行费支出32.68万元,比上年下降20%。其中,公务用车运行费支出32.68万元,主要用于辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车5台,保有5台

   (四)公开形式:本单位部门决算公开在涟源政务门户网站上。

   (五)真实性问题:本单位决算公开内容与决算批复一致。

                       
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
  公开07
部门名称:28365365进不去了 金额单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100   40   40 60 83.2   32.68   32.68 50.52
说明:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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